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審計底稿流于形式,未履行必要的審計程序,事

時間:2021-01-14 08:50:45

關(guān)于對重慶秋華會計師事務(wù)所(普通合伙)的通報批評

 

 

源:重慶市注冊會計師協(xié)會

發(fā)布時間:2021-01-11

 

        重慶市注冊會計師協(xié)會依據(jù)《重慶市注冊會計師協(xié)會會員執(zhí)業(yè)違法違規(guī)行為懲戒辦法》的相關(guān)規(guī)定,對2020年度會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行行業(yè)懲戒,經(jīng)行業(yè)第五屆懲戒委員會2020年12月31日懲戒會議決定:給予重慶秋華會計師事務(wù)所(普通合伙)通報批評的行業(yè)懲戒,其主要違規(guī)事實如下:


        一、在未履行必要的審計程序、未獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的情況下,發(fā)表不恰當(dāng)?shù)膶徲嬕庖姟?/span>


        某財務(wù)報表審計項目,將與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助1,880萬元,在相關(guān)資產(chǎn)尚未構(gòu)建完成的情況下,全部計入當(dāng)期損益,導(dǎo)致本期利潤虛增1,880萬元。該錯報對會計報表整體產(chǎn)生了重大而廣泛的影響,注冊會計師出具了無保留意見的審計報告。審計意見類型不恰當(dāng)。


        二、在未履行必要的審計程序、未獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的情況下出具審計報告,發(fā)表審計意見。


        1、對重大異常情況未保持應(yīng)的職業(yè)謹慎。某財務(wù)報表審計項目,營業(yè)收入和運營成本嚴(yán)重倒掛,主要產(chǎn)品毛利率分別達到-2470.24%、-34.63%,存在重大異常情況,但審計結(jié)論為“未見重大異常現(xiàn)象”,注冊會計師未關(guān)注并實施進一步的審計程序。


        2、在貨幣資金、往來科目、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、營業(yè)收入、營業(yè)成本等重要科目中,實質(zhì)性程序?qū)嵤┎坏轿唬瑢徲嫷赘宥嗔饔谛问?,缺乏實質(zhì)性內(nèi)容。包括:底稿記錄相互矛盾、對函證回函異常未予關(guān)注、無函證控制記錄、實物資產(chǎn)盤點不到位、缺乏必要的分析測試程序等,導(dǎo)致未能獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),以支持注冊會計師的審計結(jié)論。


        3、某專項審計項目,注冊會計師在缺乏審計底稿和審計記錄的情況下,對被審計單位內(nèi)部控制制度建立及運行情況、某時點的資產(chǎn)負債情況發(fā)表審計意見。同時,被審計財務(wù)報表利潤總額存在重大異常,在實質(zhì)性檢查、分析程序?qū)嵤┎坏轿坏那闆r下發(fā)表審計意見。審計結(jié)論沒有審計證據(jù)支撐。